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保靖县2014年财政决算及2015年财政预算情况

发布时间:2019-10-18 17:58:46
一、2014年财政决算情况
(一)一般公共预算
1、收入情况。县本级一般公共预算收入18496万元,增长3.42%,完成预算的135.56%。加上级补助收入157596万元、地方政府债券收入825万元、调入资金322万元、上年结余1301万元,收入总计178540万元。
2、支出情况。全县一般公共预算支出175995万元,增长15.65%,完成预算的114.09%。加债务还本支出610万元、上解上级支出1058万元,支出总计177663万元。
3、结余情况。收支相抵,结余877万元,结转下年支出870万元,净结余7万元。
(二)政府性基金预算
1、收入情况。全县政府性基金预算收入6495万元,下降24.70%,完成预算的297.34%。加上级补助收入11038万元、上年结余5489万元,收入总计23022万元。
2、支出情况。全县政府性基金预算支出17661万元,下降31.73%。加上解上级支出48万元、调出资金322万元,支出总计18031万元。
3、结余情况。收支相抵,结余4991万元。
二、2015年财政预算情况
按照新《预算法》要求,2015年实行全口径预算管理,编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。具体如下:
(一)一般公共预算
1、收入情况。全县一般公共预算收入预期81649万元,较上年预算增加17212万元,增长26.71%。其中:县本级一般公共预算收入21373万元,较上年预算增加5085万元,增长31.22%;上级财力性转移支付补助收入60276万元,较上年预算增加12127万元,增长25.19%。
全县财税收入预期36561万元,较上年决算数增长15%。按征收部门分:国税局13887万元,地税局17667万元,财政局5007万元。按收入级次分:县本级一般公共预算收入21373万元,上划中央及省级收入15188万元。
2、支出情况。全县一般公共预算支出拟安排81649万元,较上年预算增加15195万元,增长22.87%。重点支出预算安排如下:
一般公共服务支出11742.4万元,较上年预算增长12.13%;国防支出110万元,较上年预算下降26.67%;公共安全支出3708.7万元,较上年预算增长5.05%;教育支出23728.6万元,较上年预算增长15.55%;科学技术支出115.6万元,较上年预算下降3.17%;文化体育与传媒支出1163.8万元,较上年预算增长11.33%;社会保障与就业支出8235.6万元,较上年预算增长1.84%;医疗卫生与计划生育支出8587万元,较上年预算增长20.46%;节能环保支出266.6万元,较上年预算增长42.14%;城乡社区支出1295.6万元,较上年预算增长43.24%;农林水支出6377万元,较上年预算增长18.38%;交通运输支出1473万元,较上年预算增长13.77%;资源勘探信息支出561.8万元,较上年预算增长15.29%;商业服务业等支出206万元,较上年预算增长36.08%;国土海洋气象等支出509.3万元,较上年预算增长43.61%;住房保障支出1700万元,较上年预算下降2.30%;粮油物资储备支出193万元,较上年预算下降24.78%;预备费200万元,较上年预算持平;其他支出11375万元,较上年预算增长163.25%;上解上级支出100万元,较上年预算持平。
3、平衡情况。收支相抵,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算
1、收入情况。根据财政部要求,自2015年起将地方教育附加、水利建设基金等11项政府性基金转列一般公共预算,全县政府性基金预算收入预期20498万元。
2、支出情况。全县政府性基金预算支出拟安排20498万元。
3、平衡情况。收支相抵,当年收支平衡。
(三)社会保险基金预算
1、收入情况。全县社会保险基金预算收入预期23055万元。
2、支出情况。全县社会保险基金预算支出拟安排19240万元。
3、平衡情况。收支相抵,当年收支结余3815万元。
不含由省统一编制的企业职工基本养老保险基金和州统一编制的工伤保险基金。
(四)财政专户管理的非税预算
1、收入情况。全县财政专户管理的非税预算收入预期4537万元。
2、支出情况。全县财政专户管理的非税预算拨款拟安排4537万元。
3、平衡情况。收支相抵,当年收支平衡。