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保靖县外资外援办2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:56:02

  第一部分   单位概况

  一、  部门职能职责 

   (一)、主要工作职责 

  1、贯彻执行中央、省、州、县关于外资外援工作的方针、政策,落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。 

  2、全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。 

  3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。 

  4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。 

  5、负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。 

  6、负责对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收。 

  7、负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。 

  8、具体实施部分外资外援项目。 

  9、配合有关部门做好引资、引智工作。 

  10、负责对全县外资外援项目工作的业务指导和项目管理人员的业务培训。 

  11、负责对全县外资外援项目进行检查和评奖。 

  12、承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。 

  (二)、主要工作任务 

  1、做好世行贷款湖南省农产品产地安全质量提升工程项目前期工作,确保年底启动实施。 

  2、实施好农产品出口基地示范建设项目,拓展保靖黄金茶、绿色蔬菜等优质产业国外销售渠道。 

  3、积极争取国家“南南合作”等农业援外项目,推荐优秀农技人员参与到国家援外事业。 

  4、单位自身建设和管理工作,包括党建、廉政建设、综治、安全生产、扶贫等工作,县委、县政府交办的其他工作。 

  二、机构设置情况 

  参公单位,财政全额拨款,单位编制6人,在岗6人。内设机构:办公室、业务股。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)年初结转和结余情况:2016年度年初结转和结余为0万元。其中一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入0万元。 

  (二)收入情况:2016年度决算总收入为68.85万元,比上年决算数增加0万元。其中:财政拨款收入68.85万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (三)支出情况:2016年度决算总支出为62.09万元,比上年决算数增加0万元。其中:基本支出49.95万元;项目支出12.14万元。 

  (四)结余情况:收支相抵,年末结转和结余6.76万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)财政拨款年初结转和结余情况:2016年度财政拨款年初结转和结余为0万元。其中一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)收入情况:2016年度财政拨款收入总计68.85万元,比上年决算数增加0万元。其中:一般公共预算财政拨款收入68.85万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (三)支出情况:2016年度财政拨款支出总计62.09万元,比上年决算数增加0万元。其中:一般公共预算财政拨款支出62.09万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (四)结余情况:收支相抵,年末结转和结余6.76万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费0.1万元,比本年预算数减少12.83万元,比上年决算数减少8.64万元,主要原因接待次数及人数减少,接待费用支出减少,主要开支用于项目前期费用建设,不作公务接待支出。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。 

  (三)公务接待0.1万元,比本年预算数减少1.90万元,比上年决算数减少1.90万元,主要原因接待次数及人数减少,接待费用支出减少,主要开支用于项目前期费用建设,不作公务接待支出。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入68.85万元,为年度预算52.50万元的131%,增加16.35万元,主要原因年初预算收入只包括基本支出及县级安排的项目收入数据,未包括上级下达指标文件的项目收入数据。2016年部门决算支出62.09万元,为年度预算52.50万元的118%,增加9.59万元,主要原因年初预算收入只包括基本支出及县级安排的项目支出数据,未包括上级下达指标文件的项目支出数据。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  事业单位无 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。