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保靖县人民法院2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:11

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

   1.审判法律规定由本院管辖的和认为由本院审判的刑事、民事、行政第一审案件。 

  2.依法审理上级法院指定本院管辖的案件。 

  3.依法审理上级法院指令再审的由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 

  4.依照审判监督程序,审理申请再审和申诉的刑事、民事、行政案件。 

  5.依法行使司法执行权和司法决定权。执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要本院执行的案件和上级法院指令执行,外地法院委托执行的案件。 

  6.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

  7.对本院机关的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县委机构编制主管部门管理本法院的机构编制工作。 

  8.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 

  9.承办其他应由本院负责的工作。 

  二、机构设置情况 

  我院属正科级财政全额拨款行政单位,执行行政事业单位会计制度,编办核定中央政法编制数为76名(不含地财流转编5个)。领导职数为院长1名,副院长3名,纪检组长(监察室主任)1名。2015年末实有人数76人(含地财流转编5人),均为财政全额拨款。我院设18个职能科()室,分别为办公室、政治工作办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、司法技术室、民事审判第三庭、审判管理办公室、纪检组(监察室)、毛沟法庭、清水坪法庭、城郊法庭、吕洞法庭。        

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1255.37万元,比上年决算数1011.2增加244.17万元。其中:财政拨款收入1255.37万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1268.38万元,比上年决算数998.19增加270.19万元。其中:基本支出1111.87万元;项目支出156.51万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,加上结余13.01万元,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1255.37万元,比上年决算数1011.2增加244.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1255.37万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1268.38万元,比上年决算数998.19增加270.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1268.38万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,加上年结余13.01万元,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费52.25万元,比本年预算数减少65.75万元,比上年决算数减少6.35万元,本院在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下,严格控制可控经费。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计30.39万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费30.39万元,比本年预算数减少47.61万元,比上年决算数减少6.7万元,严格控制出车的结果。 

  (三)公务接待费21.76万元,比本年预算数减少18.24万元,比上年决算数增加0.35万元。院内严格控制陪同人员,节约开支。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入1255.37万元,为年度预算940.87万元的133.42%,增加314.5万元,主要原因。2016年部门决算支出1268.38万元,为年度预算940.87万元的134.81%,增加327.5万元,其中增加辅警人员10人,增加工资25万。年度调资等也增加工资支出101万元。按照职工福利标准,增加职工活动工会经费21万。养老保险增加82.2万元,办公费用由于人员增加也随之增加30万元。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费403.4万元。其中:办公费123.89万元,印刷费26.86万元,水费9.01万元,电费21.11万元,邮电费5.2万元,维修(护)费37.11万元,会议费0万元,工会经费21.03万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车5台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。