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保靖县委宣传部2019年部门预算公开信息说 明

发布时间:2019-10-18 17:55:12
 第一部分:

一、部门职能职责

1)制定全县宣传思想工作规划和措施,指导全县宣传文化系统围绕党的中心工作开展宣传教育工作

2)负责指导全县理论研究、学习、宣传工作;

3)负责引导社会舆论,指导、协调各新闻单位工作;

4)负责从宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作;

5)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动;

6)负责全县对外宣传工作的协调和管理;

7)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作;

8)联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全县企事业单位政工系列职称评定的有关工作;

9)负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设;

10)承办县委交办的其他事项。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

县委宣传部为县委工作机构,其中核定行政编制9名,工勤编制1名,下设保靖县保靖县新闻网站一个全额拨款事业机构,核定全额事业编制6名,年末实有人数21,其中:在职15人,退休6人。

(二)单位构成情况

因保靖县新闻网站属于内设二级机构,财、物未独立,故县委宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有宣传部本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入374.98万元,其中:一般公共预算拨款收入374.98万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加29.1万元,增长8.41%,主要增加原因为基本工资调标、单位专项增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出374.98元。其中:一般公共服务374.98预算总支出同比上年增加29.1万元,增长8.41%,主要增加原因为基本工资调标、单位专项增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入374.98元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为234.98元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为140元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:理论武装支出11元,新闻宣传支出21元,社会宣传支出3元,对外宣传支出3万元,网络宣传支出7万元,文明创建工作支出6万元,春节文化体育活动支出30万元,元旦新年音乐会支出30万元,“欢乐潇湘·乐在湘西”大型群众文化活动支出10万元,民族文化“六进”活动支出2万元,“三下乡”活动支出2万元,新湖南云合作支出15万元

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为374.98,专项支出绩效目标申报金额140

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款374.98万元(其中:办公费32.5万元,印刷费14.5万元,水电费0.8.万元),较上年增加29.1万元,增长8.41%,主要增加原因为基本工资调标、单位专项增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为18.4万元,其中:公务接待费18.4万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年预算减少32.4万元,减少63.78%,主要减少原因为公车改革单位再无公车;大型活动接待支出减少。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表