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保靖县纪委2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:10
 第一部分:

一、部门职能职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指导、决定,领导全县和党组织关系在地方的省、州单位党的纪律检查工作。

2、负责对党员进行纪律教育,做出关于维护党纪的决定。

    3、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

    4、调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。

    5、按照分级管理原则,监督检查县人民政府各部门及其国家公务员县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其他由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。

    6、受理个人和单位对监察对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉,保护监察对象的正当权利和合法权益。

7、对县内行使公权力的公职人员进行监督。

8、坚定不移地深化政治巡察,严肃党内政治生活。

 

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

目前我县纪委监察内设:办公室、调研法规室、党风政风监督室、组织部、纪检监察一室至九室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、宣传纪检监察干部监督室18个职能室9个派驻纪检监察组。另外,县纪委监察下设全额拨款事业单位两个县委巡察工作领导小组办公室设立2个内设机构:综合联络室、巡察室;设立县委巡察组2个:中共保靖县委第一巡察组、中共保靖县委第二巡察组。县纪委监察机关县委巡察办共核定行政编制89名,事业编制11名。截至目前,县纪委监察机关县委巡察办现有在职人员79人,其中:行政编制人员69事业编制人员10人。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县纪委监察委本级

2、县委巡察办

 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入1095.6万元,其中:一般公共预算拨款收入1095.6万元(含纳入预算管理的非税拨款收入150万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加359.97万元,增长48.93%,主要增加原因为:1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革,原检察院三大职能划转县纪委监察委,业务量大幅增加,原检察院部分人员转隶至县纪委监察委,人员增多。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1095.6元。其中:一般公共服务950.34、社会保障和就业支出63.62、医疗卫生与计划生育支出43.47万元、住房保障支出38.17万元。预算总支出同比上年增加359.97万元,增长48.93%,主要增加原因为:1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革,原检察院三大职能划转县纪委监察委,业务量大幅增加,原检察院部分人员转隶至县纪委监察委,人员增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入1095.6元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为756.93元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为338.67元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业发展专项、专项业务费等。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1095.6,专项支出绩效目标申报金额338.67

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款151.6万元(其中:办公费22万元,印刷费18万元,水电费1万元,邮电费1.6万,差旅费35万,维修(护)费5万,会议会7.5万、培训费8万,公务接待8万等),较上年增加23.57万元,增长19.38%,主要增加原因为:监察体制改革,原检察院三大职能划转县纪委监察委,原检察院部分人员转隶至县纪委监察委,人员增多。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为44万元,其中:公务接待费23万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21万元2019年“三公”经费预算较上年减少16万元,减少26.67%,主要减少原因为加强了公务接待的管理。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为33.22万元,其中:政府采购通用设备预算33.22万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表