第一部分 单位概况
一、部门职能职责
(1)指导全县各级妇女组织,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(2)指导和推动全县农村妇女“双学双比”和城市妇女“巾帼建功”活动,团结动员妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为促进经济发展建功立业。
(3)以文明创建活动为载体,大力推进社会主义精神文明建设和民主法制建设。
(4)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。加强妇女思想政治工作,全面提高妇女整体素质。
(5)全面实施“两法”(《妇女权益法》、《未成年人保护法》),进一步强化维权工作,切实维护妇女合法权益。
(6)贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县政府制定《保靖县妇女、儿童发展规划》,并组织实施。
(7)加强团结协作,引进妇女培训、儿童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率,维护妇女儿童的合法权益,推动妇女儿童事业全面发展。
(8)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
县妇联机关核定行政编制4名,地财编制1名,领导职数为主席1名,副主席2名。经费由县财政列支。
第二部分 2016年度部门决算表
(公开表格附后)
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算说明
一、2016年度部门决算收支总体情况
(一)收入情况:2016年度决算总收入为83.75万元,比上年决算数增加24.84万元。其中:财政拨款收入58.86万元,事业收入0万元,其他收入18.89万元。
(二)支出情况:2016年度决算总支出为88.58万元,比上年决算数增加33.67万元。其中:基本支出65.58万元;项目支出23万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.16万元。
二、2016年度财政拨款收支决算情况
(一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计64.86万元,比上年决算数增加21.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入58.86万元,政府性基金预算财政拨款收入6万元。
(二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计64.71万元,比上年决算数增加21.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出58.71万元,政府性基金预算财政拨款支出6万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.16万元。
三、2016年度 “三公”经费决算情况
2016年部门决算“三公”经费1.16万元,比本年预算数减少0.94万元,比上年决算数增加0.13万元,主要原因是开展最美家庭评选活动及扶贫工作接待乡、村两级来人增加。
(一)因公出国(境)费用0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。
(三)公务接待费1.16万元,比本年预算数减少0.94万元,比上年决算数增加0.13万元,主要原因是开展最美家庭评选活动及扶贫工作接待乡、村两级来人增加。
四、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2016年部门决算收入83.75万元,为年度预算49.71万元的168%,增加34.04万元,主要原因。2016年部门决算支出88.58万元,为年度预算49.71万元的178%,增加38.87万元,主要原因精准扶贫及贫困妇女救助工作开展增加。
(二)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费2.23万元。其中:办公费0.75万元,印刷费0.84万元,水费0万元,电费0.21万元,邮电费0.11万元,维修(护)费0万元,会议费0.32万元,工会经费0万元,福利费0万元。
(三)政府采购支出情况
2016年度政府采购0.35万元,其中:货物支出0.35万元,工程支出0万元,服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费