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保靖县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:56:33

 

保靖县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

 为妇女儿童身体健康提供保障服务、妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训妇保咨询、计生服务

   二、主要工作任务

 

     1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务;   2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生 行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度;  3、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;  4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;  5、开展妇幼保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治;  6、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导,重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;  7、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

 

   三、部门机构设置情况及单位构成情况

我中心属于事业全额拨款单位,编制人数64人,在编人员59人,在岗人员66人,借调人员6人,临聘人员9人。

   四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]41号)预算总收入559.1万元,其中:一般公共预算拨款收入559.1万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比减少64.7万元,下降10.38%,主要减少原因为纳入财政专户管理的非税拨款收入减少。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出559.1万元。其中:基本支出527.1万元,项目支出32万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出471.5万元(工资福利支出471.5万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出87.6万元(公用经费55.6万元,单位专项32万元)。预算总支出同比减少64.7万元,下降10.38%,主要减少原因为纳入财政专户管理的非税拨款收入减少,支出也随之减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

办公费16.52万元,电费3万元,差旅费3万元,培训费2.68万元,公务接待费14.9万元,公务用车运行维护费5.9万元,其他商品和服务支出9.6万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费预算20.8万元。其中,公务接待费用14.9万元,公务用车运行维护5.9万元,无出国费用开支。上年21万元,减少0.2万元,减少原因是厉行节约。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。