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保靖县住建局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:04
 第一部分:

一、部门职能职责

一)承担牵头推进新型城镇化战略工作。拟订全县推进新型城镇化、

用事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。

(二)拟订住房保障相关措施并指导实施,编制全县城镇保障性住房发展规划并监督实施。会同有关部门做好廉租住房资金安排和资金监管。负责城市棚户区改造工作。

(三)拟订适合县情的住房政策,负责住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并负责实施。

(四)依法组织编制和实施全县城乡规划,拟订城乡规划的相关政策和规章制度,组织对城乡规划的审核和报批。参与土地利用总体规划的审核,承担对历史文化名城(镇、村)的审核报批和保护监督工作,负责城乡规划的执法和监察。

(五)组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度,制定和发布全县工程建设地方标准、工程建筑方法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行,拟订建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,负责各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,负责建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

(六)负责管理全县建筑活动。拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施,贯彻有关建筑业、勘察设计咨询法律、法规,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督执行,组织实施全县房屋和市政工程建设项目招投标活动,负责监督全县建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合同。

    (七)负责城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,拟订全县风景名胜区的政策、发展规划并指导实施,负责全县风景名胜规划、建设的审核报批和监督管理工作,组织审核世界(国家)自然遗产的申报,会同文物等有关主管部门审核世界(国家)自然与文化双遗产的申报,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

    (八)承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,负责城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。

    (九)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,负责村镇规划编制,农村住房建设及农村危房改造,负责小城镇和村庄人局生态环境的改善工作,负责全县重点镇的建设,组织特色景观旅游名镇(村)的申报和管理工作。

    (十)承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。

   (十一)组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施,推进城镇减排。

   (十二)拟订行业人才发展规划,负责建设行业人才队伍建设,负责建设系统职工队伍培训和继续教育工作,组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

   (十三)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

保靖县住房和城乡建设局机关核定行政编制7,实有人数6。领导职数为:局长1名,副局长3名,总工程师1名。内设机构:办公室(政工股、财务股)、政策法规股、住房保障股、城乡建设管理办公室、市政园林管理股。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、住建局本级

2、市政设施管理办公室

3、工程质量安全监督站

4、建筑工程管理站

5、保靖县自来水公司

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入1659.61万元,其中:一般公共预算拨款收入1361.61万元政府性基金预算拨款收入298万元。预算总收入同比上年增加585.23万元,增长54.47%,主要增加原因为含二级机构单位专项在内的单位专项增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1659.61万元。其中:社会保障和就业支出58.07元,卫生健康支出41.17元,城乡社区支出1525.53元,住房保障支出34.84元。预算总支出同比上年增加585.23万元,增长54.47%,主要增加原因为含二级机构单位专项在内的单位专项增加,城乡社区支出大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1361.61万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为556.61万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为805万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出支出675万元,资本性支出130万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1361.61万元,专项支出绩效目标申报金额为1103万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.9万元(其中:办公费2.64万元,印刷费0.5万元,水电费11.8万元,邮电费0.35万元,物业管理费10.56万元,差旅费1.5万元,公务接待费6万元,劳务费2.8万元,工会经费2万元,其他交通费5.46万元,其他商品和服务支出6.29万元),较上年减少6.9万元,减少12.15%,主要减少原因为咨询费、水电费、劳务费等均有所减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为17万元,其中:公务接待费17万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年增加4万元,增长30.77%,主要增加原因为新增农村危房改造工作经费的三公经费。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为14.24万元,其中:政府采购通用设备预算14.24万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表