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保靖县编办2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:54

 

保靖县编办2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规,拟定我县行政管理体制人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。改革及机构编制工作的政策、法规,统一管理全县各级党政机关和

研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构编制管理工作。

协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制,协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的建议,审查县乡镇党政机关副科级以下机构设置、党政机构限额和各级党政群机关的行政编制总额。

审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制,协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的建议。

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核县委、县政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制,协同县委组织部向县委提出县管领导班子职数配备的建议;负责审批县乡镇副科级事业单位机构设置;制订全县性事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全县事业单位登记管理的规章和政策,并组织实施;负责本级登记和管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政拆讼应诉工作,检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作。

负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合,负责机构编制统计工作。

参与全县大中专毕业生、退伍军人就业指导工作、军转干部安置工作和行政、事业单位公开招考、录用工作。

承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、主要工作任务

1.坚持重点突破,持续推进“放管服”改革:加大“放”的力度;强化“管”的能力;提升“服”的水平。

2.深化事业单位改革,提升公共服务供给水平。分步、分策稳妥开展对生产经营类事业单位的改革;继续配合相关部门推动行业协会商会、公立医院人事编制制度改革试点、培训疗养机构改革等行业体制改革工作;做好机关后勤服务社会化、检验检测认证机构整合等工作;完善事业单位登记管理,加强网上名称管理工作,确保全县党政机关、事业单位中文域名注册和网站挂标全覆盖。

3.推进重点领域改革。做好县纪检综合派驻和巡察机构改革;配合做好司法体制改革,推进省以下法检两院机构编制统一管理工作;深化警务体制改革,配合推进警务辅助人员管理制度化、规范化;推进环保监测监察改革,做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作;探索创新县旅游管理体制改革。

4.注重规范创新,管好用活机构编制资源。

5.坚持提质提标,推动机构编制工作进步进位。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

县编办是县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委工作机构,又是县人民政府工作机构,以县委管理为主。机构级别为正科级,目前共核定行政编制8名,全额拨款事业编制5名,设立内设机构3个(综合股、事业单位登记管理股、行政审批制度改革股),下属全额拨款事业机构1个(事业单位登记管理局,正科级),共有在编在岗工作人员10人,其中行政7人,全额拨款事业人员3人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]63号)预算总收入123.13万元,其中:一般公共预算拨款收入123.13万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加32.83万元,增长37%,主要增加原因为人员工资增加及全县行政事业单位网上名称管理专项经费增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出123.13万元。其中:基本支出108.13万元,项目支出15万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出99.13万元(工资福利支出94.56万元,对个人和家庭补助支出4.57万元);商品和服务支出24万元(公用经费9万元,单位专项15万元)。预算总支出同比增加32.83万元,增长37%,主要增加(减少)原因为人员工资增加及全县行政事业单位网上名称管理专项经费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017机关运行经费9万元,其中:办公费1.7万元(党建经费0.7万元),会议费1.3万元(含党建经费0.6万元),公务接待费6万元,与2016年相比不变。

2、“三公”经费预算

2017年三公经费预算6万元(公务接待费6万元),较2016年8.5万元(公务接待费6万,公务用车运行费2.5万)相比减少2.5万元,原因为公车改革,取消公务用车。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。