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保靖县接待办2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:56:27
 第一部分:

一、部门职能职责

搞好接待服务,促进经济发展。接受上级接待部门的指导,负责提出县领导参加接待活动的接待方案,组织落实具体接待事宜。协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作,参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。承办县委、县政府领导交办的其它事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

接待办为正科级全额拨款单位。核定编制3人,实有2人。

(二)单位构成情况

接待办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只要接待办部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入306.16万元,其中:一般公共预算拨款收入306.16万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加1.07万元,增长0.35%,主要增加原因为工资津补贴调资增长。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出306.16元。其中:一般公共服务300.68元,社会保障和就业支出2.5万,医疗卫生与计划生育支出1.48万,住房保障支出1.5万。预算总支出同比上年增加1.07万元,增长0.35%,主要增加原因为工资津补贴调资增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入306.16元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为26.16万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为280元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:接待费支出280万元

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为306.16元,专项支出绩效目标申报金额为280元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元(其中:办公费1.3万元,水电费0.1万元,邮电费0.4万元,维护费0.3万元,福利费0.72,其他交通费0.18万元),较上年增加0万,与上年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为270万元,其中:公务接待费270万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少10万元,下降3.57%,主要减少原因是厉行节约,公务接待费用下降。

3、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表