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保靖县委统战部2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:57

  第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  (一)贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。 

  (二)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。 

  (三)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。 

  (四)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来保靖进行考察、投资,进行科技文化交流。 

  (五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡(镇)、科(局)以及司法机关领导职务的工作,积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。 

     (六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。 

     (七)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。 

  (八)指导、协调县工商联的工作,指导乡(镇)党委统战工作。受县委委托,领导县工商联党组。 

  (九)承办县委、州委统战部交办的其他工作。 

   二、机构设置情况 

  县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门,核定行政编制5名;领导职数:部长1名,副部长2名,纪检员1名;内设机构:根据统一战线工作的职能现内设2个职能科(室),即:办公室和“两新”党工委;挂靠单位:县侨联,事业编制3名。现共有工作人员10名。 

   

       第二部分   2016年度部门决表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为112.51万元,比上年决算数增加60.48万元。其中:财政拨款收入112.51万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为112.51万元,比上年决算数增加60.48万元。其中:基本支出110.51万元;项目支出2万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计112.51万元,比上年决算数增加60.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入112.51万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计112.51万元,比上年决算数增加60.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出112.51万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费9.09万元,比本年预算数减少0.21万元,比上年决算数增加2.45万元,主要原因是新增机构一个人员三个,其中接待费有所增加。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计4.75万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费4.75万元,比本年预算数减少0.05万元,比上年决算数增加1.63万元,主要原因是新增机构一个人员三个,增加开支。 

  (三)公务接待费4.35万元,比本年预算数减少0.15万元,比上年决算数增加0.83万元,主要原因新增机构一个人员三个,增加开支。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入112.51万元,为年度预算78.1万元的144%,增加34.41万元,主要原因是:人员增加工资增加及调整,业务量增加,工作任务增加,决算数有所增加。2016年部门决算支出112.51万元,为年度预算78.1万元的144%,增加34.41万元,主要原因:人员增加人员工资及工资调整增加业务量增加,工作任务增加,决算数有所增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费28.02万元。其中:办公费6.27万元,印刷费6.45万元,水费0万元,电费1.79万元,邮电费0.51万元,维修(护)费4.55万元,会议费5.97万元,工会经费2.48万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。