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保靖县皮防所2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:43
  第一部分:

一、部门职能职责

1、承担我县麻风病预防与控制工作。

2、为皮肤病防治提供保障。

3、为皮肤病性病提供健康咨询。

 

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

    我单位为县卫计局二级机构,全额事业单位,执行行政单位会计制度,核定人员编制10人,现有在职人员10人,退休8人,总计18人。

 

(二)单位构成情况

单位内办公室、社防科、财务室、门诊部四个部门

    四个部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有 四个部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入118.63万元,其中:一般公共预算拨款收入118.63万元(含纳入预算管理的非税拨款收入118.63万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加4.51万元,增长4%,主要增加原因为是人员工资增长。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出118.63元。其中:基本支出:116.63元、包括:工资福利支出102.61万元、一般资本支出9万元、对个人和家庭的补贴5.02万元,项目支出重大公共卫生专项2万元具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为116.63元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为2元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:差旅费支出1元,宣传费支出0.5元,人员培训费支出0.5元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为118.63,专项支出绩效目标申报金额2

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元(其中:办公费2.4万元,印刷费1万元,水电费0.6万元,差旅费2万元、公务接待费2万元、其他交通费用1万元),较上年增加0万元,增长0%,主要增加原因为无。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%,主要增加原因是:2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为0万元,其中:政府采购通用设备预算0万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购...预算0万元,政府采购...预算0万元,原因是:本单位本年度无政府采购预算事项。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

预算20表:资产情况表